|
Zmluva |
|
Poskytovanie diétneho stravovania ...
|
2.95za1jedlo |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
AZZO, s.r.o, Štúrova Svit |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
189
|
vodné, stočné
|
116,51 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
PVPS a.s. |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
172
|
energie
|
611,20 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Popradská energetická spoločnosť sro |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
173
|
telekomunikačné služby
|
138,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
174
|
telekomunikačné služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
O2 Slovakia sro |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
176
|
strava
|
76,86 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
177
|
školenie
|
89,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Proeko sro |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
odborná literatúra
|
39,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
182
|
odborná literatúra
|
12,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
183
|
odborná literatúra
|
33,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
185
|
odborná literatúra
|
43,96 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
186
|
energie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
SPP a.s. |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
188
|
služby
|
59,28 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Ricoh Slovakia sro |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
190
|
vodné, stočné
|
677,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
PVPS a.s. |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
170
|
telekomunikačné služby
|
117,56 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
193
|
energie
|
620,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Popradská energetická spoločnosť sro |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
194
|
telekomunikačné služby
|
118,13 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
197
|
služby
|
9,96 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Komensky s.r.o. |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
199
|
energie
|
144,74 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
VSE a.s. |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
200
|
telekomunikačné služby
|
138,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
23.09.2021 |