|
Zmluva |
|
Poskytovanie diétneho stravovania ...
|
2.95za1jedlo |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
AZZO, s.r.o, Štúrova Svit |
|
|
03.09.2015 |
|
Faktúra |
129
|
telekomunikačné služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
O2 Slovakia sro |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
118
|
čistiace prostriedky
|
241,14 |
s DPH |
21
|
|
04.06.2021 |
Hagleitner hygiene Slovensko sro |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
119
|
vodné, stočné
|
129,06 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
PVPS a.s. |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
120
|
vodné, stočné
|
575,98 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
PVPS a.s. |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
121
|
odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
122
|
energie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
SPP a.s. |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
123
|
odborná literatúra
|
43,96 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
124
|
dane, poplatky
|
124,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Mesto Poprad |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
125
|
dane, poplatky
|
858,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Mesto Poprad |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
126
|
odborná literatúra
|
111,14 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
127
|
energie
|
1 080,67 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Popradská energetická spoločnosť sro |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
128
|
energie
|
225,74 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
VSE a.s. |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
130
|
telekomunikačné služby
|
119,22 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
09.07.2021 |
|
Objednávka |
116
|
všeobecný materiál
|
400,92 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Hagleitner hygiene Slovensko sro |
|
|
10.06.2021 |
|
Faktúra |
131
|
softwér
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants sro |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
132
|
interierové vybavenie
|
78,00 |
s DPH |
22
|
|
15.06.2021 |
Tempo Kondela sro |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
133
|
výkazy
|
98,30 |
s DPH |
23
|
|
15.06.2021 |
Ševt as |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
134
|
služby
|
9,96 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Komensky s.r.o. |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
135
|
služby
|
98,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Elis Textile Care SK sro |
|
|
09.07.2021 |