|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/7
|
Dohoda o spolupráci - Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
doc.PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. |
dekanka PF UMB |
07.03.2025 |
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/2
|
Zmluva o výpožičke - Svit
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Špeiciálna základná škola Svit |
Mgr. Anna Zajacová |
riaditeľka ŠZŠ |
24.01.2025 |
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/8
|
Dodatok k mandátnej zmluve zo dňa 14.07.2014 - Martin Majerčák
|
65,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Martin Majerčák |
Mgr. Andrea Bilšáková |
riaditeľka SŠ |
26.03.2025 |
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/3
|
Zmluva o výpožičke - Korálky
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
KORÁLKY - občianske združenie na pomoc deťom so špeciálnymi potrebami |
Ing. Mária Pavlanská |
štatutárny zástupca OZ Korálky |
17.01.2025 |
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/5
|
Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. OZ - dm drogerie markt, s.r.o.
|
3 106,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
Ing. Martin Podhradský |
konateľ |
13.02.2025 |
|
Faktúra |
124
|
dane, poplatky
|
124,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Mesto Poprad |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
128
|
energie
|
225,74 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
VSE a.s. |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
127
|
energie
|
1 080,67 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Popradská energetická spoločnosť sro |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
126
|
odborná literatúra
|
111,14 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
125
|
dane, poplatky
|
858,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Mesto Poprad |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
121
|
odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
123
|
odborná literatúra
|
43,96 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
122
|
energie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
SPP a.s. |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
130
|
telekomunikačné služby
|
119,22 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
120
|
vodné, stočné
|
575,98 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
PVPS a.s. |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
119
|
vodné, stočné
|
129,06 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
PVPS a.s. |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
129
|
telekomunikačné služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
O2 Slovakia sro |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
133
|
výkazy
|
98,30 |
s DPH |
23
|
|
15.06.2021 |
Ševt as |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
131
|
softwér
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants sro |
|
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
132
|
interierové vybavenie
|
78,00 |
s DPH |
22
|
|
15.06.2021 |
Tempo Kondela sro |
|
|
09.07.2021 |