|
|
Faktúra |
241
|
ochranné a čistiace prostriedky
|
1 073,24 |
s DPH |
49
|
|
23.11.2022 |
Cora Gastro sro |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240
|
učebné pomôcky
|
1 254,80 |
s DPH |
48
|
|
23.11.2022 |
kibosport sro |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
239
|
vodné, stočné
|
706,63 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
PVPS a.s. |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
242
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
513,28 |
s DPH |
52
|
|
23.11.2022 |
Tatraglobal sro |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
238
|
šj všeobecný materiál
|
289,55 |
s DPH |
47
|
|
22.11.2022 |
Cora Gastro sro |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
237
|
služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
freetech.digital s.r.o |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
236
|
výpočtová technika
|
1 470,00 |
s DPH |
46
|
|
22.11.2022 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
242
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
513,28 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Tatraglobal sro |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
245
|
oprava
|
3 636,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Vladislav Rysula |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
236
|
výpočtová technika
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
238
|
šj všeobecný materiál
|
289,55 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Cora Gastro sro |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
240
|
učebné pomôcky
|
1 254,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
kibosport sro |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
241
|
ochranné a čistiace prostriedky
|
1 073,24 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Cora Gastro sro |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
231
|
telekomunikačné služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
O2 Slovakia sro |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
poistné
|
368,83 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Union Poisťovňa as |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234
|
všeobecný materiál
|
151,60 |
s DPH |
45
|
|
16.11.2022 |
Ján Šurina TVS Žilina |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
233
|
telekomunikačné služby
|
172,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
232
|
odborná literatúra
|
47,86 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
227
|
energie - elektrina
|
238,42 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
VSE a.s. |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
228
|
bozp
|
135,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Martin Majerčák |
|
|
23.11.2022 |